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NOTA DE EMPENHO 2018NE00396

Favorecido

ANTONIO PEREIRA DE LUCENA NETO
R$ 1.535,50
 

CPF/CNPJ:

15809552315

Emissão:

15/03/2018

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

59501/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA PERNAMBUCO,576 JUCARA FONE.526-1761

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900500

Descrição

VALOR REFERENTE ADIANTAM ENTO DE CARTAO CORPORATIVO PARA DESPESAS COM MATERIAIS. (ITEM 30063)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00396 15/03/2018 1.535,50 1.535,50 1.535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE ADIANTAM ENTO DE CARTAO CORPORATIVO PARA DESPESAS COM MATERIAIS. (ITEM 30063)
2018NE00396 15/03/2018 1.535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00859 15/03/2018 0,00 1.535,50 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL
2018OB00894 19/03/2018 0,00 0,00 1.535,50
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01503 08/05/2018 0,00 0,00 110,50
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01503 08/05/2018 0,00 0,00 134,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01503 08/05/2018 0,00 0,00 144,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01503 08/05/2018 0,00 0,00 147,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01503 08/05/2018 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01503 08/05/2018 0,00 0,00 -1.535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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