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NOTA DE EMPENHO 2018NE01182

Favorecido

LUTEC REFRIGERACAO EIRELI
R$ 15.484,00
 

CPF/CNPJ:

07909208000177

Emissão:

08/08/2018

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

2837682017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

CAIXA DE FERRAMENTA KIT FERRAMENTAS MECANICA, MANUTENCAO, 40X16X20 CM EXTENSAO EXTENSAO ELETRICA, 30 METROS BALDE EM DE METAL, COM ALCA, CAPACIDADE PARA PARA 10 LITROS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01182 08/08/2018 15.484,00 15.484,00 15.484,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAIXA DE FERRAMENTA KIT FERRAMENTAS MECANICA, MANUTENCAO, 40X16X20 CM EXTENSAO EXTENSAO ELETRICA, 30 METROS BALDE EM DE METAL, COM ALCA, CAPACIDADE PARA PARA 10 LITROS
2018NE01182 08/08/2018 15.484,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03681 08/10/2018 0,00 2.898,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03681 08/10/2018 0,00 321,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03681 08/10/2018 0,00 250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03681 08/10/2018 0,00 252,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03682 08/10/2018 0,00 105,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03682 08/10/2018 0,00 78,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03682 08/10/2018 0,00 7.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03682 08/10/2018 0,00 3.900,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03884 22/10/2018 0,00 0,00 15.484,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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