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NOTA DE EMPENHO 2018NE00024

Favorecido

N R SAMPAIO SOUSA
R$ 7.041,25
 

CPF/CNPJ:

21390623000198

Emissão:

02/02/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

19803/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID AGUA MINERAL SEM GAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00024 02/02/2018 7.700,00 7.041,25 7.041,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID AGUA MINERAL SEM GAS
2018NE00024 02/02/2018 7.700,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
2018NE00504 22/11/2018 -658,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 05/03/2018 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 05/03/2018 0,00 102,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00196 18/04/2018 0,00 85,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00306 16/05/2018 0,00 93,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00307 16/05/2018 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00307 16/05/2018 0,00 85,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00437 11/07/2018 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00437 11/07/2018 0,00 85,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00438 11/07/2018 0,00 93,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00505 06/08/2018 0,00 97,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00596 12/09/2018 0,00 97,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00598 12/09/2018 0,00 102,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00640 02/10/2018 0,00 97,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00722 09/11/2018 0,00 102,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00088 15/03/2018 0,00 0,00 2.102,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00170 11/05/2018 0,00 0,00 85,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00213 23/05/2018 0,00 0,00 2.085,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00214 23/05/2018 0,00 0,00 93,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00317 20/07/2018 0,00 0,00 93,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00318 20/07/2018 0,00 0,00 2.085,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00358 21/08/2018 0,00 0,00 97,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB00400 24/10/2018 0,00 0,00 97,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB00402 24/10/2018 0,00 0,00 102,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00404 24/10/2018 0,00 0,00 97,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB00460 14/11/2018 0,00 0,00 102,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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