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NOTA DE EMPENHO 2018NE00033

Favorecido

J.F.ROCHA SANTOS
R$ 1.218,00
 

CPF/CNPJ:

03528467000105

Emissão:

26/02/2018

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

27134/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA MINERAL SEM GAS,FLUORETADA,NATURAL, 20 LITROS, GARRAFAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00033 26/02/2018 1.428,00 1.119,00 1.119,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,FLUORETADA,NATURAL, 20 LITROS, GARRAFAO
2018NE00033 26/02/2018 1.428,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,FLUORETADA,NATURAL, 20 LITROS, GARRAFAO
2018NE00470 31/12/2018 -210,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00322 14/06/2018 0,00 243,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00406 16/07/2018 0,00 114,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00473 13/08/2018 0,00 147,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00581 25/09/2018 0,00 156,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00631 19/10/2018 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00789 11/12/2018 0,00 171,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00799 12/12/2018 0,00 144,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00305 14/06/2018 0,00 0,00 243,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00385 26/07/2018 0,00 0,00 114,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00432 13/08/2018 0,00 0,00 147,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00528 11/10/2018 0,00 0,00 156,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00569 12/11/2018 0,00 0,00 144,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00659 17/12/2018 0,00 0,00 171,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00660 17/12/2018 0,00 0,00 144,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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