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NOTA DE EMPENHO 2018NE00028

Favorecido

VELEIROS MAR HOTEL EIRELI
R$ 200,00
 

CPF/CNPJ:

11501067000126

Emissão:

01/02/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

239361/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMIDA TIPO: REFEICAO, COMPOSTO DE: 01 ARROZ, 01 FEIJAO PRETO OU CARIOCA, 01 PRATO PRINCIPAL DE CARNE BOVINA, PEIXE / FRANGO, 01 GUARNICAO MASSAS VARIADAS OU LEGUMES PREPARADO, BEBIDAS: SUCO NATURAL, REFRIGERAN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00028 01/02/2018 12.500,00 200,00 200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMIDA TIPO: REFEICAO, COMPOSTO DE: 01 ARROZ, 01 FEIJAO PRETO OU CARIOCA, 01 PRATO PRINCIPAL DE CARNE BOVINA, PEIXE / FRANGO, 01 GUARNICAO MASSAS VARIADAS OU LEGUMES PREPARADO, BEBIDAS: SUCO NATURAL, REFRIGERAN
2018NE00028 01/02/2018 12.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: COMIDA TIPO: REFEICAO, COMPOSTO DE: 01 ARROZ, 01 FEIJAO PRETO OU CARIOCA, 01 PRATO PRINCIPAL DE CARNE BOVINA, PEIXE / FRANGO, 01 GUARNICAO MASSAS VARIADAS OU LEGUMES PREPARADO, BEBIDAS: SUCO NATURAL, REFRIGERAN
2018NE00495 31/12/2018 -12.300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01462 20/09/2018 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01594 09/10/2018 0,00 50,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00618 04/10/2018 0,00 0,00 150,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00663 10/10/2018 0,00 0,00 50,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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