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NOTA DE EMPENHO 2018NE00390

Favorecido

JOAQUIM LINDOSO MARQUES
R$ 757,60
 

CPF/CNPJ:

09458700353

Emissão:

03/10/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

235439/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071750

Descrição

ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASC/VIAGENS.CONF.CI.087/18-SUADM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00390 03/10/2018 800,00 757,60 757,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASC/VIAGENS.CONF.CI.087/18-SUADM.
2018NE00390 03/10/2018 800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SSALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2018NE00482 26/12/2018 -42,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL02231 03/10/2018 0,00 -42,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01544 03/10/2018 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2018OB00607 04/10/2018 0,00 0,00 800,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2018GR00058 26/12/2018 0,00 0,00 -42,40
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02249 27/12/2018 0,00 0,00 757,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL02249 27/12/2018 0,00 0,00 -757,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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