CPF/CNPJ:
33433682372
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
65706/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SANTA TEREZA N 979 CENTRO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ/MA RA N.39 EM ANEXO,MATERIASI DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01663 | 22/03/2018 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ/MA RA N.39 EM ANEXO,MATERIASI DE CONSUMO.
|
2018NE01663 | 22/03/2018 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02648 | 22/03/2018 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2018OB02750 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL04709 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL04709 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL04709 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.090,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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