CPF/CNPJ:
21554188334
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
63753/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA GNERAL LOTT
Municipio:
ROSARIO
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE ROSARIO RA 07
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01689 | 22/03/2018 | 1.040,00 | 999,03 | 999,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE ROSARIO RA 07
|
2018NE01689 | 22/03/2018 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR NAO UTILIZACAO DE RECURSOS
|
2018NE05505 | 12/06/2018 | -40,97 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL07714 | 22/03/2018 | 0,00 | -40,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02684 | 22/03/2018 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2018OB02786 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANACELAMENTO PARCIAL DA OB SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
|
2018GR00059 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -40,97 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL08365 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 999,03 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL08365 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -999,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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