Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01689

Favorecido

ELIZABETH DE CASSIA O MENESES
R$ 999,03
 

CPF/CNPJ:

21554188334

Emissão:

22/03/2018

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

63753/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA GNERAL LOTT

Municipio:

ROSARIO

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE ROSARIO RA 07

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01689 22/03/2018 1.040,00 999,03 999,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE ROSARIO RA 07
2018NE01689 22/03/2018 1.040,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR NAO UTILIZACAO DE RECURSOS
2018NE05505 12/06/2018 -40,97 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL07714 22/03/2018 0,00 -40,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL02684 22/03/2018 0,00 1.040,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
2018OB02786 22/03/2018 0,00 0,00 1.040,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANACELAMENTO PARCIAL DA OB SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
2018GR00059 30/05/2018 0,00 0,00 -40,97
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL08365 25/06/2018 0,00 0,00 999,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL08365 25/06/2018 0,00 0,00 -999,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,