CPF/CNPJ:
21189579000152
Emissão:
17/08/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
116695/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM EM ACRILICO, TIPO ORGANIZADORA PARA CORRESPONDEBCIA TRIPLA, NA COR CRISTAL, MEDINDO 26 X 37CM X 3MM. GRAMPEADOR DE METAL, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO 26/6
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE08457 | 17/08/2018 | 9.072,20 | 9.072,20 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM EM ACRILICO, TIPO ORGANIZADORA PARA CORRESPONDEBCIA TRIPLA, NA COR CRISTAL, MEDINDO 26 X 37CM X 3MM. GRAMPEADOR DE METAL, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO 26/6
|
2018NE08457 | 17/08/2018 | 9.072,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL19285 | 31/12/2018 | 0,00 | 1.112,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL19285 | 31/12/2018 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL19285 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.648,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL19285 | 31/12/2018 | 0,00 | 245,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL19286 | 31/12/2018 | 0,00 | 259,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL19286 | 31/12/2018 | 0,00 | 647,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL19286 | 31/12/2018 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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