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NOTA DE EMPENHO 2018NE08349

Favorecido

MARIA EMIDIA MIGUEL DA FONSECA
R$ 3.040,00
 

CPF/CNPJ:

19827903349

Emissão:

16/08/2018

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

123464/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA EUDES PIRES 283 BAIRRO SANTA RITA

Municipio:

IMOERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ-MA RA N.55/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE08349 16/08/2018 3.040,00 3.040,00 3.040,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ-MA RA N.55/2018
2018NE08349 16/08/2018 3.040,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL11357 16/08/2018 0,00 3.040,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
2018OB10370 16/08/2018 0,00 0,00 3.040,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06732 OB - 2018OB10370 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 17082018
2018NS00323 16/08/2018 0,00 0,00 -3.040,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
2018OB10436 17/08/2018 0,00 0,00 3.040,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL15495 25/10/2018 0,00 0,00 564,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL15495 25/10/2018 0,00 0,00 900,25
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL15495 25/10/2018 0,00 0,00 1.575,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL15495 25/10/2018 0,00 0,00 -3.040,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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