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NOTA DE EMPENHO 2018NE04914

Favorecido

P H B SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 3.732,98
 

CPF/CNPJ:

04096016000109

Emissão:

30/05/2018

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

60382/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

KIT DE FERRAMENTA COMPLETA - COM FURADEIRA, CHAVE,, KIT COM 100 PECAS FACAO ACO AINOX CABO EM MADEIRA, 20 POLEGADAS, CUTELO ELETRODO EM INOX COM 02 MM, PARA SOLDAGEN DE ACOS INOXIDAVEIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04914 30/05/2018 3.732,98 3.732,98 3.732,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT DE FERRAMENTA COMPLETA - COM FURADEIRA, CHAVE,, KIT COM 100 PECAS FACAO ACO AINOX CABO EM MADEIRA, 20 POLEGADAS, CUTELO ELETRODO EM INOX COM 02 MM, PARA SOLDAGEN DE ACOS INOXIDAVEIS
2018NE04914 30/05/2018 3.732,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15798 01/11/2018 0,00 1.199,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15801 01/11/2018 0,00 1.428,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15801 01/11/2018 0,00 125,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15801 01/11/2018 0,00 176,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15801 01/11/2018 0,00 67,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15802 01/11/2018 0,00 226,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15802 01/11/2018 0,00 103,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15802 01/11/2018 0,00 101,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL15802 01/11/2018 0,00 303,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB14136 01/11/2018 0,00 0,00 2.533,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB14142 01/11/2018 0,00 0,00 1.199,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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