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NOTA DE EMPENHO 2018NE00022

Favorecido

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 17.593,02
 

CPF/CNPJ:

12173530000110

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

GESTCMTVTIM

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0252502/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA M2040 REF TK11 KIT PARA IMPRESSORA KIT PHOTO CONDUTOR REVELACAO IM, PARA IMPRESSAO MOUSE DE PLASTICO INJETADO TIPO SERIAL, COM 03 BOTOES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00022 19/11/2018 17.593,02 17.593,02 17.593,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA M2040 REF TK11 KIT PARA IMPRESSORA KIT PHOTO CONDUTOR REVELACAO IM, PARA IMPRESSAO MOUSE DE PLASTICO INJETADO TIPO SERIAL, COM 03 BOTOES
2018NE00022 19/11/2018 17.593,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00030 28/11/2018 0,00 11.168,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00030 28/11/2018 0,00 2.348,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00030 28/11/2018 0,00 157,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00030 28/11/2018 0,00 719,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00031 28/11/2018 0,00 690,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00031 28/11/2018 0,00 1.652,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00031 28/11/2018 0,00 826,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00031 28/11/2018 0,00 30,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00035 29/11/2018 0,00 0,00 17.593,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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