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NOTA DE EMPENHO 2018NE00132

Favorecido

V P DE SOUSA SOBRINHO
R$ 2.059,65
 

CPF/CNPJ:

05411761000150

Emissão:

09/08/2018

Plano Interno:

PRVC15CIGJA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0190745/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00132 09/08/2018 2.059,65 2.059,65 2.059,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA
2018NE00132 09/08/2018 2.059,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00249 29/08/2018 0,00 408,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00249 29/08/2018 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00249 29/08/2018 0,00 135,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00249 29/08/2018 0,00 72,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00250 29/08/2018 0,00 36,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00250 29/08/2018 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00250 29/08/2018 0,00 81,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00250 29/08/2018 0,00 93,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00251 29/08/2018 0,00 19,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00251 29/08/2018 0,00 6,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00251 29/08/2018 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00251 29/08/2018 0,00 4,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00252 29/08/2018 0,00 42,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00252 29/08/2018 0,00 5,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00252 29/08/2018 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00252 29/08/2018 0,00 16,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00253 29/08/2018 0,00 2,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00253 29/08/2018 0,00 9,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00253 29/08/2018 0,00 162,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00253 29/08/2018 0,00 2,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00254 29/08/2018 0,00 2,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00254 29/08/2018 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00254 29/08/2018 0,00 7,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00254 29/08/2018 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00255 29/08/2018 0,00 52,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00255 29/08/2018 0,00 54,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00255 29/08/2018 0,00 320,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00255 29/08/2018 0,00 5,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00256 29/08/2018 0,00 4,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00256 29/08/2018 0,00 3,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00256 29/08/2018 0,00 9,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00256 29/08/2018 0,00 9,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00257 29/08/2018 0,00 3,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00257 29/08/2018 0,00 7,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00257 29/08/2018 0,00 2,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00257 29/08/2018 0,00 0,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00258 29/08/2018 0,00 28,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00258 29/08/2018 0,00 5,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00258 29/08/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00258 29/08/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00259 29/08/2018 0,00 58,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00259 29/08/2018 0,00 34,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00259 29/08/2018 0,00 13,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00259 29/08/2018 0,00 30,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00152 29/08/2018 0,00 0,00 2.059,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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