Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00100

Favorecido

V P DE SOUSA SOBRINHO
R$ 2.051,40
 

CPF/CNPJ:

05411761000150

Emissão:

13/06/2018

Plano Interno:

PRVC15CIGJA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0144193/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00100 13/06/2018 2.051,40 2.051,40 2.051,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA
2018NE00100 13/06/2018 2.051,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00152 19/06/2018 0,00 306,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00152 19/06/2018 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00152 19/06/2018 0,00 135,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00152 19/06/2018 0,00 72,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00153 19/06/2018 0,00 36,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00153 19/06/2018 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00153 19/06/2018 0,00 81,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00153 19/06/2018 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00154 19/06/2018 0,00 93,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00154 19/06/2018 0,00 13,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00154 19/06/2018 0,00 12,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00154 19/06/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00155 19/06/2018 0,00 2,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00155 19/06/2018 0,00 42,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00155 19/06/2018 0,00 5,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00155 19/06/2018 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00156 19/06/2018 0,00 16,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00156 19/06/2018 0,00 2,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00156 19/06/2018 0,00 9,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00156 19/06/2018 0,00 162,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00157 19/06/2018 0,00 2,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00157 19/06/2018 0,00 2,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00157 19/06/2018 0,00 8,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00157 19/06/2018 0,00 7,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00158 19/06/2018 0,00 5,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00158 19/06/2018 0,00 320,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00158 19/06/2018 0,00 3,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00158 19/06/2018 0,00 4,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00159 19/06/2018 0,00 1,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00159 19/06/2018 0,00 9,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00159 19/06/2018 0,00 1,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00159 19/06/2018 0,00 21,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00160 19/06/2018 0,00 7,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00160 19/06/2018 0,00 2,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00160 19/06/2018 0,00 9,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00160 19/06/2018 0,00 4,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00161 19/06/2018 0,00 14,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00161 19/06/2018 0,00 3,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00161 19/06/2018 0,00 17,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00161 19/06/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00162 19/06/2018 0,00 29,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00162 19/06/2018 0,00 17,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00162 19/06/2018 0,00 13,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00162 19/06/2018 0,00 180,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00105 19/06/2018 0,00 0,00 2.051,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,