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NOTA DE EMPENHO 2018NE00080

Favorecido

ISALDIVAR DE PAULA BONFIM MELO /CASA BOMFIM
R$ 6.669,10
 

CPF/CNPJ:

11095858000101

Emissão:

30/08/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0137785/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, EM FRASCO DE 1000ML, COM A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA COM A FINALIDADE DE ROMOVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00080 30/08/2018 6.669,10 6.669,10 6.669,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, EM FRASCO DE 1000ML, COM A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA COM A FINALIDADE DE ROMOVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL
2018NE00080 30/08/2018 6.669,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00145 04/09/2018 0,00 129,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00145 04/09/2018 0,00 171,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00145 04/09/2018 0,00 123,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00145 04/09/2018 0,00 76,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00146 04/09/2018 0,00 232,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00146 04/09/2018 0,00 128,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00146 04/09/2018 0,00 320,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00146 04/09/2018 0,00 252,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00147 04/09/2018 0,00 382,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00147 04/09/2018 0,00 312,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00147 04/09/2018 0,00 115,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00147 04/09/2018 0,00 256,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00148 04/09/2018 0,00 28,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00148 04/09/2018 0,00 590,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00148 04/09/2018 0,00 432,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00148 04/09/2018 0,00 462,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00149 04/09/2018 0,00 270,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00149 04/09/2018 0,00 202,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00149 04/09/2018 0,00 310,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00149 04/09/2018 0,00 232,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00150 04/09/2018 0,00 336,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00150 04/09/2018 0,00 560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00150 04/09/2018 0,00 187,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00150 04/09/2018 0,00 147,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00151 04/09/2018 0,00 54,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00151 04/09/2018 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00065 04/09/2018 0,00 0,00 6.669,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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