Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00064

Favorecido

D B PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
R$ 755,05
 

CPF/CNPJ:

11036214000134

Emissão:

16/08/2018

Plano Interno:

PREVINCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0196916/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO PAPEL TIPO APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00064 16/08/2018 755,05 755,05 755,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO PAPEL TIPO APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210
2018NE00064 16/08/2018 755,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00152 28/09/2018 0,00 47,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00152 28/09/2018 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00152 28/09/2018 0,00 7,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00069 28/09/2018 0,00 0,00 755,05
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB00069 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 16102018
2018NS00013 28/09/2018 0,00 0,00 -755,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB00075 06/11/2018 0,00 0,00 755,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,