CPF/CNPJ:
03816406000135
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
PREVINCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0272575/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ACUCAR TIPO REFINADO LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA ARROZ TIPO AGULHINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00094 | 19/11/2018 | 8.225,90 | 8.225,90 | 8.225,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA ARROZ TIPO AGULHINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
|
2018NE00094 | 19/11/2018 | 8.225,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00200 | 03/12/2018 | 0,00 | 168,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00200 | 03/12/2018 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00200 | 03/12/2018 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00200 | 03/12/2018 | 0,00 | 49,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00201 | 03/12/2018 | 0,00 | 26,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00201 | 03/12/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00201 | 03/12/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00201 | 03/12/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00202 | 03/12/2018 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00202 | 03/12/2018 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00202 | 03/12/2018 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00202 | 03/12/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00203 | 03/12/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00203 | 03/12/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00203 | 03/12/2018 | 0,00 | 46,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00203 | 03/12/2018 | 0,00 | 28,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00204 | 03/12/2018 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00204 | 03/12/2018 | 0,00 | 11,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00204 | 03/12/2018 | 0,00 | 49,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00204 | 03/12/2018 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00205 | 03/12/2018 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00205 | 03/12/2018 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00205 | 03/12/2018 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00205 | 03/12/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00206 | 03/12/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00206 | 03/12/2018 | 0,00 | 101,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00206 | 03/12/2018 | 0,00 | 272,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00206 | 03/12/2018 | 0,00 | 86,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00207 | 03/12/2018 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00207 | 03/12/2018 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00207 | 03/12/2018 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00207 | 03/12/2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00208 | 03/12/2018 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00208 | 03/12/2018 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00208 | 03/12/2018 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00208 | 03/12/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00209 | 03/12/2018 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00209 | 03/12/2018 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00209 | 03/12/2018 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00209 | 03/12/2018 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00210 | 03/12/2018 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00210 | 03/12/2018 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00096 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.225,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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