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NOTA DE EMPENHO 2018NE00285

Favorecido

P. W. DE OLIVEIRA
R$ 15.409,58
 

CPF/CNPJ:

17672307000131

Emissão:

05/09/2018

Plano Interno:

PRVC5BPMBAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

215163/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA PRIMEIRA, TIPO CARNE DE PEITO, COM OSSO CARNE SUINA TIPO PERNIL, EM PECA INTEIRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00285 05/09/2018 15.409,58 15.409,58 15.409,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA PRIMEIRA, TIPO CARNE DE PEITO, COM OSSO CARNE SUINA TIPO PERNIL, EM PECA INTEIRA
2018NE00285 05/09/2018 15.409,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00315 11/09/2018 0,00 4.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00315 11/09/2018 0,00 1.394,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00315 11/09/2018 0,00 2.319,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00315 11/09/2018 0,00 585,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00316 11/09/2018 0,00 344,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00316 11/09/2018 0,00 490,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00316 11/09/2018 0,00 96,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00316 11/09/2018 0,00 76,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00317 11/09/2018 0,00 224,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00317 11/09/2018 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00317 11/09/2018 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00317 11/09/2018 0,00 276,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00318 11/09/2018 0,00 54,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00318 11/09/2018 0,00 114,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00318 11/09/2018 0,00 93,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00318 11/09/2018 0,00 159,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00319 11/09/2018 0,00 92,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00319 11/09/2018 0,00 336,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00319 11/09/2018 0,00 238,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00319 11/09/2018 0,00 81,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00320 11/09/2018 0,00 577,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00320 11/09/2018 0,00 33,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00320 11/09/2018 0,00 16,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00320 11/09/2018 0,00 214,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00321 11/09/2018 0,00 189,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00321 11/09/2018 0,00 233,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00321 11/09/2018 0,00 205,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00321 11/09/2018 0,00 157,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00322 11/09/2018 0,00 104,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00322 11/09/2018 0,00 97,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00322 11/09/2018 0,00 390,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00322 11/09/2018 0,00 14,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00323 11/09/2018 0,00 1.315,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00323 11/09/2018 0,00 58,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00323 11/09/2018 0,00 73,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00323 11/09/2018 0,00 48,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00324 11/09/2018 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00324 11/09/2018 0,00 27,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00324 11/09/2018 0,00 12,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00324 11/09/2018 0,00 28,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00325 11/09/2018 0,00 126,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00325 11/09/2018 0,00 65,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00285 11/09/2018 0,00 0,00 15.409,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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