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NOTA DE EMPENHO 2018NE00091

Favorecido

GILTON A P SERRA COMERCIO - SUPERM. BATALHA
R$ 7.968,10
 

CPF/CNPJ:

23030648000106

Emissão:

25/06/2018

Plano Interno:

PRVC7BPMPIN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

105459/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

APAGADOR DE MADEIRA, COM BASE EM FELTRO, PARA QUADRO BRANCO CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, MEDINDO 135 X 250 X 355MM, NA COR VARIADA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00091 25/06/2018 7.968,10 7.968,10 7.968,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APAGADOR DE MADEIRA, COM BASE EM FELTRO, PARA QUADRO BRANCO CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, MEDINDO 135 X 250 X 355MM, NA COR VARIADA
2018NE00091 25/06/2018 7.968,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 03/07/2018 0,00 70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 03/07/2018 0,00 350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 03/07/2018 0,00 250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 03/07/2018 0,00 82,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00106 03/07/2018 0,00 88,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00106 03/07/2018 0,00 94,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00106 03/07/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00106 03/07/2018 0,00 83,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00107 03/07/2018 0,00 111,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00107 03/07/2018 0,00 861,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00107 03/07/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00107 03/07/2018 0,00 296,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00108 03/07/2018 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00108 03/07/2018 0,00 225,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00108 03/07/2018 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00108 03/07/2018 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00109 03/07/2018 0,00 35,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00109 03/07/2018 0,00 37,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00109 03/07/2018 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00109 03/07/2018 0,00 178,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00110 03/07/2018 0,00 32,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00110 03/07/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00110 03/07/2018 0,00 194,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00110 03/07/2018 0,00 87,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00111 03/07/2018 0,00 292,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00111 03/07/2018 0,00 112,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00111 03/07/2018 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00111 03/07/2018 0,00 95,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00112 03/07/2018 0,00 900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00112 03/07/2018 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00112 03/07/2018 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00112 03/07/2018 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00113 03/07/2018 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00113 03/07/2018 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00113 03/07/2018 0,00 65,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00113 03/07/2018 0,00 13,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00114 03/07/2018 0,00 440,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00114 03/07/2018 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00114 03/07/2018 0,00 45,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00114 03/07/2018 0,00 50,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00099 03/07/2018 0,00 0,00 7.968,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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