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NOTA DE EMPENHO 2018NE01121

Favorecido

J W R DE SOUZA
R$ 19.935,00
 

CPF/CNPJ:

04242808000136

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

272254/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01121 19/11/2018 19.935,00 19.935,00 19.935,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE
2018NE01121 19/11/2018 19.935,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01429 04/12/2018 0,00 2.765,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01429 04/12/2018 0,00 14.160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01429 04/12/2018 0,00 3.010,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01069 27/12/2018 0,00 0,00 19.935,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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