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NOTA DE EMPENHO 2018NE02124

Favorecido

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
R$ 49.237,60
 

CPF/CNPJ:

08228010000433

Emissão:

01/08/2018

Plano Interno:

INFORMATICA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

111200/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02124 01/08/2018 49.237,60 49.237,60 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO
2018NE02124 01/08/2018 49.237,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08646 24/09/2018 0,00 25.092,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08646 24/09/2018 0,00 24.145,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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