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NOTA DE EMPENHO 2018NE01267

Favorecido

MARIA VANDA SOUSA ARAUJO
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

42538629349

Emissão:

04/04/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

65990/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO R.A. 001/2018 - URE BARRA DO CORDA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01267 04/04/2018 2.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO R.A. 001/2018 - URE BARRA DO CORDA
2018NE01267 04/04/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO REL.ADIANTAMENTO CONFORME RA POR MOTIVO DEVOLUCAO SALDO PROC.65990/18
2018NE10172 26/12/2018 -1.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL15822 04/04/2018 0,00 -1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01885 04/04/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB01563 05/04/2018 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 1563/18 POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO PROC.65990/18
2018GR00331 26/12/2018 0,00 0,00 -1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL16487 31/12/2018 0,00 0,00 321,50
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL16487 31/12/2018 0,00 0,00 678,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL16487 31/12/2018 0,00 0,00 -1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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