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NOTA DE EMPENHO 2018NE04613

Favorecido

ANDREIA DE SOUSA MARQUES OLIVEIRA
R$ 3.284,36
 

CPF/CNPJ:

01360533354

Emissão:

16/07/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

160014/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIATAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMOP R.A. 002/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04613 16/07/2018 4.000,00 3.284,36 3.284,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIATAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMOP R.A. 002/2018
2018NE04613 16/07/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO PROC.160014/18
2018NE10179 26/12/2018 -715,64 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL15831 16/07/2018 0,00 -715,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL06802 16/07/2018 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2018OB10026 19/07/2018 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 10026/18 POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO PROC.160014/18
2018GR00332 26/12/2018 0,00 0,00 -715,64
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL16488 31/12/2018 0,00 0,00 131,50
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL16488 31/12/2018 0,00 0,00 152,59
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL16488 31/12/2018 0,00 0,00 3.000,27
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL16488 31/12/2018 0,00 0,00 -3.284,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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