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NOTA DE EMPENHO 2018NE00134

Favorecido

SUELY DA SILVA FERREIRA - ME
R$ 54.688,29
 

CPF/CNPJ:

18037881000180

Emissão:

12/04/2018

Plano Interno:

ACOLHESOLAR

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

63285/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO CREMOGEMA, CONTENDO AMIDO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00134 12/04/2018 54.688,29 54.688,29 54.688,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU TIPO CREMOGEMA, CONTENDO AMIDO
2018NE00134 12/04/2018 54.688,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00267 07/05/2018 0,00 1.441,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00267 07/05/2018 0,00 984,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00267 07/05/2018 0,00 697,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00267 07/05/2018 0,00 1.843,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00268 07/05/2018 0,00 8.436,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00268 07/05/2018 0,00 2.046,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00268 07/05/2018 0,00 496,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00268 07/05/2018 0,00 822,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00269 07/05/2018 0,00 4.441,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00269 07/05/2018 0,00 762,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00269 07/05/2018 0,00 713,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00269 07/05/2018 0,00 720,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00270 07/05/2018 0,00 2.167,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00270 07/05/2018 0,00 1.960,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00270 07/05/2018 0,00 2.173,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00270 07/05/2018 0,00 152,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00271 07/05/2018 0,00 152,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00271 07/05/2018 0,00 152,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00271 07/05/2018 0,00 152,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00271 07/05/2018 0,00 176,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00272 07/05/2018 0,00 267,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00272 07/05/2018 0,00 468,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00272 07/05/2018 0,00 217,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00272 07/05/2018 0,00 573,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00273 07/05/2018 0,00 256,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00273 07/05/2018 0,00 1.250,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00273 07/05/2018 0,00 678,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00273 07/05/2018 0,00 539,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00274 07/05/2018 0,00 1.098,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00274 07/05/2018 0,00 556,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00274 07/05/2018 0,00 693,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00274 07/05/2018 0,00 714,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00275 07/05/2018 0,00 212,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00275 07/05/2018 0,00 212,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00275 07/05/2018 0,00 415,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00275 07/05/2018 0,00 279,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00276 07/05/2018 0,00 233,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00276 07/05/2018 0,00 723,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00276 07/05/2018 0,00 12.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00276 07/05/2018 0,00 2.460,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00252 08/05/2018 0,00 0,00 54.688,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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