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NOTA DE EMPENHO 2018NE00137

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI
R$ 41.194,71
 

CPF/CNPJ:

13845693000165

Emissão:

13/04/2018

Plano Interno:

ACOLHESOLAR

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

68374/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00137 13/04/2018 41.194,71 41.194,71 41.194,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FRUTA TIPO ABACAXI, COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ABOBORA COMUM LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA
2018NE00137 13/04/2018 41.194,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00288 09/05/2018 0,00 923,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00288 09/05/2018 0,00 809,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00288 09/05/2018 0,00 447,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00288 09/05/2018 0,00 2.045,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00289 09/05/2018 0,00 2.884,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00289 09/05/2018 0,00 344,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00289 09/05/2018 0,00 1.598,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00289 09/05/2018 0,00 696,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00290 09/05/2018 0,00 1.455,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00290 09/05/2018 0,00 1.992,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00290 09/05/2018 0,00 785,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00290 09/05/2018 0,00 1.996,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00291 09/05/2018 0,00 876,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00291 09/05/2018 0,00 525,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00291 09/05/2018 0,00 384,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00291 09/05/2018 0,00 1.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00292 09/05/2018 0,00 536,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00292 09/05/2018 0,00 1.177,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00292 09/05/2018 0,00 1.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00292 09/05/2018 0,00 1.411,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00293 09/05/2018 0,00 1.266,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00293 09/05/2018 0,00 876,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00293 09/05/2018 0,00 563,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00293 09/05/2018 0,00 1.737,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00294 09/05/2018 0,00 1.090,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00294 09/05/2018 0,00 872,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00294 09/05/2018 0,00 763,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00294 09/05/2018 0,00 1.060,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00295 09/05/2018 0,00 1.272,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00295 09/05/2018 0,00 2.078,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00295 09/05/2018 0,00 1.736,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00295 09/05/2018 0,00 558,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00296 09/05/2018 0,00 1.498,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00296 09/05/2018 0,00 216,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00296 09/05/2018 0,00 1.740,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00346 06/06/2018 0,00 0,00 41.194,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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