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NOTA DE EMPENHO 2018NE01944

Favorecido

A DOS S FRANCA FERREIRA EIRELI
R$ 91.970,00
 

CPF/CNPJ:

02656356000103

Emissão:

18/07/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

81931/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ACUCAR TIPO REFINADO CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, MEDINDO 135 X 250 X 355MM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01944 18/07/2018 91.970,00 91.970,00 91.970,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, MEDINDO 135 X 250 X 355MM
2018NE01944 18/07/2018 91.970,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04718 19/11/2018 0,00 8.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04718 19/11/2018 0,00 31.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04718 19/11/2018 0,00 5.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04718 19/11/2018 0,00 1.950,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04719 19/11/2018 0,00 1.950,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04719 19/11/2018 0,00 7.160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04719 19/11/2018 0,00 795,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04719 19/11/2018 0,00 387,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04720 19/11/2018 0,00 1.390,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04720 19/11/2018 0,00 3.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04720 19/11/2018 0,00 1.770,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04720 19/11/2018 0,00 62,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04721 19/11/2018 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04721 19/11/2018 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04721 19/11/2018 0,00 690,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04721 19/11/2018 0,00 2.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04722 19/11/2018 0,00 396,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04722 19/11/2018 0,00 42,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04722 19/11/2018 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04722 19/11/2018 0,00 1.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04723 19/11/2018 0,00 399,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04723 19/11/2018 0,00 1.850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04723 19/11/2018 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04723 19/11/2018 0,00 900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04724 19/11/2018 0,00 7.170,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04724 19/11/2018 0,00 6.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04724 19/11/2018 0,00 740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04724 19/11/2018 0,00 1.230,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04725 19/11/2018 0,00 1.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04725 19/11/2018 0,00 1.094,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04725 19/11/2018 0,00 599,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04725 19/11/2018 0,00 1.760,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04226 27/12/2018 0,00 0,00 91.970,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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