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NOTA DE EMPENHO 2018NE00325

Favorecido

JOSE MARIA FREITAS SEGUNDO
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

47503785349

Emissão:

27/03/2018

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

74591/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA PROJETADA QD. I, CASA 14 - CON-JUNTO SANTOS DUMONT - ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65046650

Descrição

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA026/2018 E PLANO DE APLICACAO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00325 27/03/2018 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA026/2018 E PLANO DE APLICACAO.
2018NE00325 27/03/2018 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00340 27/03/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05057657000109 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA
2018OB00413 27/03/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01181 05/07/2018 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01181 05/07/2018 0,00 0,00 -1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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