CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6605/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02250 | 15/06/2018 | 151.113,16 | 151.113,16 | 151.113,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2018NE02250 | 15/06/2018 | 151.113,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03891 | 18/06/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03892 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03893 | 18/06/2018 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03894 | 18/06/2018 | 0,00 | 2.206,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03895 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.295,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03896 | 18/06/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03897 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03898 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03899 | 18/06/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03900 | 18/06/2018 | 0,00 | 1.765,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03901 | 18/06/2018 | 0,00 | 1.765,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03902 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03903 | 18/06/2018 | 0,00 | 70.092,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03904 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03905 | 18/06/2018 | 0,00 | 1.765,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03906 | 18/06/2018 | 0,00 | 23.364,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03065 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 151.113,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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