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NOTA DE EMPENHO 2018NE00492

Favorecido

POLLYANA DA SILVA MARQUES SOARES
R$ 1.240,60
 

CPF/CNPJ:

91647622387

Emissão:

12/11/2018

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

255787/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00492 12/11/2018 2.000,00 1.240,60 1.240,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
2018NE00492 12/11/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
2018NE00579 27/12/2018 -759,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL01352 12/11/2018 0,00 -759,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01067 12/11/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA
2018OB00832 12/11/2018 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
2018GR00037 20/12/2018 0,00 0,00 -759,40
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 104,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 257,26
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 399,34
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 480,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 -1.240,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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