CPF/CNPJ:
19811756368
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
28817/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAL, DESTA AGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00027 | 19/02/2018 | 2.000,00 | 1.681,50 | 1.681,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAL, DESTA AGENCIA.
|
2018NE00027 | 19/02/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2018NE00268 | 27/06/2018 | -318,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00563 | 19/02/2018 | 0,00 | -318,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00059 | 19/02/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2018OB00098 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO PARTE DE ADIANTAMENTO NAOUTILIZADO.
|
2018GR00020 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -318,50 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00567 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 53,20 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00567 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,03 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00567 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,96 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00567 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 329,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00567 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 334,30 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00567 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 649,01 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00567 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.681,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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