CPF/CNPJ:
46765409149
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
80254/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA RIACHUELO,263
Municipio:
CAXIAS
Estado:
MA
CEP:
65600000
EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO: 140/2018-CERIMONIALDE 03/04/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00747 | 03/04/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO: 140/2018-CERIMONIALDE 03/04/2018.
|
2018NE00747 | 03/04/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE00747. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.39. PROC. 0080254/2018
|
2018NE02217 | 26/07/2018 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02781 | 03/04/2018 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00836 | 05/04/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB00691 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB00691 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO TELMA M
|
2018GR00154 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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