CPF/CNPJ:
05130799399
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
54012/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DO ADIANTAMENTO. PLANO DE APLICACAO: RESTAURANTES, VAREJOS, ARTIGO ELETRONICO, SUPERMERCADO E SAQUES. ART. 3. DO DECRETO N. 28.730/2012 E O DECRETO N. 33.774/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00421 | 05/03/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO ADIANTAMENTO. PLANO DE APLICACAO: RESTAURANTES, VAREJOS, ARTIGO ELETRONICO, SUPERMERCADO E SAQUES. ART. 3. DO DECRETO N. 28.730/2012 E O DECRETO N. 33.774/2018.
|
2018NE00421 | 05/03/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00442 | 05/03/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB00379 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01303 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
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2018NL01303 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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