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NOTA DE EMPENHO 2018NE00229

Favorecido

MARCIO REGIS MANSO FRAGA
R$ 949,56
 

CPF/CNPJ:

00937402125

Emissão:

31/01/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

24312/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NOVA JERUSALEM, 479-QDA.226 JARDIM SAO CRISTOVAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055380

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME RA 01, FL. 02. AO SERVIDOR MARCIO REGIS MANSO FRAGA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00229 31/01/2018 1.000,00 949,56 949,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME RA 01, FL. 02. AO SERVIDOR MARCIO REGIS MANSO FRAGA.
2018NE00229 31/01/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00229, REF.AO VALORNAO UTILIZADO P SUPRIDO *ADIANTAMENTO, PROC. 24312/2018, RA 01. *MATERIAL DE CONSUMO.
2018NE01467 22/05/2018 -50,44 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL01807 31/01/2018 0,00 -50,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00217 31/01/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV
2018OB00198 02/02/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01809 22/05/2018 0,00 0,00 50,44
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01811 22/05/2018 0,00 0,00 949,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01809 22/05/2018 0,00 0,00 -50,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01811 22/05/2018 0,00 0,00 -949,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545863)
2018NL01810 22/05/2018 0,00 0,00 -50,44
PAGAMENTO (545866)
Descrição:
2018NL01810 22/05/2018 0,00 0,00 50,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB00198 *VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO (CONSUMO) *REF. A
2018GR00089 22/05/2018 0,00 0,00 -50,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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