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NOTA DE EMPENHO 2018NE00151

Favorecido

NIELSON CRUZ PEREIRA
R$ 675,11
 

CPF/CNPJ:

05306539319

Emissão:

14/06/2018

Plano Interno:

MANUTSTC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

143040/18

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA MILITANA FERREIRA N. S/N BAIRRO SA VIANA

Municipio:

SAO LUIS-MA

Estado:

MA

CEP:

65080250

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AREA ADMINISTRATIVA.CONF.RA N. 01/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00151 14/06/2018 700,00 675,11 675,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AREA ADMINISTRATIVA.CONF.RA N. 01/2018.
2018NE00151 14/06/2018 700,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 2018NE00151. REF. DEVOLU CAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
2018NE00206 11/09/2018 -24,89 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00730 14/06/2018 0,00 -24,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00477 14/06/2018 0,00 700,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
2018OB00139 14/06/2018 0,00 0,00 700,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
2018GR00014 11/09/2018 0,00 0,00 -24,89
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00777 04/10/2018 0,00 0,00 162,15
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00777 04/10/2018 0,00 0,00 229,96
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00777 04/10/2018 0,00 0,00 283,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00777 04/10/2018 0,00 0,00 -675,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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