CPF/CNPJ:
05114362000127
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
128986/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO, COM DEPOSITO BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO, FORMA RETANGULAR, ESPESSURA MINIMA DE 3MM, MEDINDO 250 X 365 X 300MM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00059 | 16/02/2018 | 6.697,47 | 6.697,47 | 6.697,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO, COM DEPOSITO BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO, FORMA RETANGULAR, ESPESSURA MINIMA DE 3MM, MEDINDO 250 X 365 X 300MM
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2018NE00059 | 16/02/2018 | 6.697,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00346 | 19/03/2018 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00346 | 19/03/2018 | 0,00 | 641,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00346 | 19/03/2018 | 0,00 | 161,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00346 | 19/03/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00347 | 19/03/2018 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00347 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.140,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00347 | 19/03/2018 | 0,00 | 3.615,32 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00613 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.697,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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