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NOTA DE EMPENHO 2018NE00103

Favorecido

JOSE BARROS NETO
R$ 286,00
 

CPF/CNPJ:

35506610378

Emissão:

19/06/2018

Plano Interno:

PRVC12BPMES

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

147621/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA LEONCIO PIRES DOURADO

Municipio:

IMPERATRIZ FONE 720-1299

Estado:

MA

CEP:

65901002

Descrição

DIARIAS PARA CUTEAR DESPESA COM VIAGEM DE ESTREITOATE SAO JOAO DO PARAISO, COM A FINALIDADE DE REFORCAR O POLICIAMENTO DURAN-TE FESTIVIDADES DA CAVAL-GADA, CONFORME MEMORANDO 025/2018-P1-12BPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00103 19/06/2018 286,00 286,00 286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA CUTEAR DESPESA COM VIAGEM DE ESTREITOATE SAO JOAO DO PARAISO, COM A FINALIDADE DE REFORCAR O POLICIAMENTO DURAN-TE FESTIVIDADES DA CAVAL-GADA, CONFORME MEMORANDO 025/2018-P1-12BPM.
2018NE00103 19/06/2018 286,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00103 20/06/2018 0,00 286,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00100 20/06/2018 0,00 0,00 286,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06571 OB - 2018OB00100 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 21062018
2018NS00005 20/06/2018 0,00 0,00 -286,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00106 06/07/2018 0,00 0,00 286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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