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NOTA DE EMPENHO 2018NE00101

Favorecido

CLEADISSON COSTA SANTOS
R$ 1.144,00
 

CPF/CNPJ:

45284482387

Emissão:

14/11/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0268286/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA TUPINAMBA, 100 - JOAO PAULO

Municipio:

SAO LUIS / 223-4524

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PTBLICO PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SPDA NA CIDADE DE SAO LUIS/MA, CONFORME BI N.10 DE_09/03/2018, E PROCESSO N. 268286/2018/5BBM/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00101 14/11/2018 1.144,00 1.144,00 1.144,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PTBLICO PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SPDA NA CIDADE DE SAO LUIS/MA, CONFORME BI N.10 DE_09/03/2018, E PROCESSO N. 268286/2018/5BBM/CBMMA.
2018NE00101 14/11/2018 1.144,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00184 16/11/2018 0,00 1.144,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00087 16/11/2018 0,00 0,00 1.144,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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