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NOTA DE EMPENHO 2018NE00099

Favorecido

DAVID MARTINS SOARES
R$ 1.735,00
 

CPF/CNPJ:

00529474328

Emissão:

04/04/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

81908/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO PROGRESSO N.3 CONJ.RESIDENCIAL AURORA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65057310

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PAARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00099 04/04/2018 1.735,00 1.735,00 1.735,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PAARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP.
2018NE00099 04/04/2018 1.735,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00120 04/04/2018 0,00 1.735,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00083 04/04/2018 0,00 0,00 1.735,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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