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NOTA DE EMPENHO 2018NE02076

Favorecido

ARITANA LISBOA DO ROSARIO
R$ 1.730,00
 

CPF/CNPJ:

47593075320

Emissão:

13/08/2018

Plano Interno:

DIARIASPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

188529/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV 03 C 10

Municipio:

SAO LUIS 243 4906

Estado:

MA

CEP:

00065043

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE SAO BENTO NO PERIODO DE 06 A 15/08/2018 COM FINA LIDADE DE PROCEDER EM UM INQUERITO POLICIAL MILI TAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02076 13/08/2018 1.730,00 1.730,00 1.730,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE SAO BENTO NO PERIODO DE 06 A 15/08/2018 COM FINA LIDADE DE PROCEDER EM UM INQUERITO POLICIAL MILI TAR
2018NE02076 13/08/2018 1.730,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL02637 13/08/2018 0,00 1.730,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01794 14/08/2018 0,00 0,00 1.730,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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