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NOTA DE EMPENHO 2018NE00514

Favorecido

ALLAN KARDEC DE JESUS SOUSA
R$ 2.429,00
 

CPF/CNPJ:

44476353304

Emissão:

03/04/2018

Plano Interno:

DIARIASPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

74495/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

TRV JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 472CENTRO

Municipio:

CAXIAS

Estado:

MA

CEP:

65600000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/BG NO PE- RIODO DE 08 A 14/04/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00514 03/04/2018 2.429,00 2.429,00 2.429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/BG NO PE- RIODO DE 08 A 14/04/2018
2018NE00514 03/04/2018 2.429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00535 04/04/2018 0,00 2.429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00224 05/04/2018 0,00 0,00 2.429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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