Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02861

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

61451665334

Emissão:

28/09/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

68150

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA BELO HORIZONTE, 45 CRUZEIRO DO ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65060480

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PORTO FRANCO, TASSO FRAGOSO, ESTREITO, SAMBAIBA, SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E BALSAS-MA ENTRE 26/09 A 01/10/2018. 5,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02861 28/09/2018 681,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PORTO FRANCO, TASSO FRAGOSO, ESTREITO, SAMBAIBA, SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS E BALSAS-MA ENTRE 26/09 A 01/10/2018. 5,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANC
2018NE02861 28/09/2018 681,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2861/2018: ERRO DO NUMERO DO PROCESSO
2018NE02864 28/09/2018 -681,50 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,