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NOTA DE EMPENHO 2018NE02183

Favorecido

RAFAEL CHAGAS DE SOUSA
R$ 420,50
 

CPF/CNPJ:

03440900355

Emissão:

20/07/2018

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

175968/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE DUTRA, TUNTUM, GONCALVES DIAS E MATOES-MA ENTRE 20 A 23/07/2018. 3,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR D

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02183 20/07/2018 420,50 420,50 420,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE DUTRA, TUNTUM, GONCALVES DIAS E MATOES-MA ENTRE 20 A 23/07/2018. 3,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR D
2018NE02183 20/07/2018 420,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL02736 20/07/2018 0,00 420,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02321 24/07/2018 0,00 0,00 420,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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