CPF/CNPJ:
82867224349
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
124980/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA L QUADRA 02 N 14 MARANHAO NOVO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061450
EMPENHO REF. A 08 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DO PROJETOOUVIDORIA ITINERANTE NASCIDADES DE PEDREIRAS,CO-DO, CAXIAS, TIMON, BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUT-RA E SAO JOAO DOS PATOS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00109 | 24/05/2018 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 08 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DO PROJETOOUVIDORIA ITINERANTE NASCIDADES DE PEDREIRAS,CO-DO, CAXIAS, TIMON, BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUT-RA E SAO JOAO DOS PATOS-MA.
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2018NE00109 | 24/05/2018 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO 109DEVIDO CANCELAMENTO DEDIARIAS.
|
2018NE00120 | 05/06/2018 | -1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00436 | 24/05/2018 | 0,00 | -1.224,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00410 | 28/05/2018 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00142 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO SUSPENSAO DA VIAGEM.
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2018GR00016 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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