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NOTA DE EMPENHO 2018NE01193

Favorecido

JULIO GONCALVES SIMOES
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

98605402334

Emissão:

11/07/2018

Plano Interno:

ATENDMOVEL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

14224/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DOS JAMBOS, QDA B, CASA 05, RENASCENCA I.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ACOMPANAHR A ACAO DEATENDIMENTO DA CARRETA DOVIVA PROCON MOVEL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE-MA, PERIODO DE 17 A 18 DE JULHO DE 2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01193 11/07/2018 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ACOMPANAHR A ACAO DEATENDIMENTO DA CARRETA DOVIVA PROCON MOVEL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE-MA, PERIODO DE 17 A 18 DE JULHO DE 2018
2018NE01193 11/07/2018 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02093 11/07/2018 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02059 12/07/2018 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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