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NOTA DE EMPENHO 2018NE00596

Favorecido

MARIA MARGARIDA CAVALCANTE DE FREITAS
R$ 173,00
 

CPF/CNPJ:

95802851368

Emissão:

19/04/2018

Plano Interno:

ATENDMOVEL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

95004/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.GER.ALBUQUERQUE COND.NOVO TEMPO IIEDIF.JACARAND.APT/203 COHAMA

Municipio:

SAO LUIS________FONE:__32561170

Estado:

MA

CEP:

65074550

Descrição

REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE PRESIDEN-TE DUTRA-MA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. PORTARIA N 290/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00596 19/04/2018 173,00 173,00 173,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA TEC-NICA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE PRESIDEN-TE DUTRA-MA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. PORTARIA N 290/2018.
2018NE00596 19/04/2018 173,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00927 19/04/2018 0,00 173,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01235 19/04/2018 0,00 0,00 173,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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