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NOTA DE EMPENHO 2018NE01564

Favorecido

JOSENIEL FERREIRA SODRE
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

70859884368

Emissão:

03/10/2018

Plano Interno:

ATENDMOVEL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

43332/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CEARA N. 15 MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO DE INSTALACAO E SUPORTE NO POSTO AVANCADO DO VIVA/PROCON NO TERMINAL DO CUJUPE,MUNICIPIO DE ALCANTARA-MA DE 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01564 03/10/2018 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO DE INSTALACAO E SUPORTE NO POSTO AVANCADO DO VIVA/PROCON NO TERMINAL DO CUJUPE,MUNICIPIO DE ALCANTARA-MA DE 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2018
2018NE01564 03/10/2018 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02876 03/10/2018 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB03052 03/10/2018 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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