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NOTA DE EMPENHO 2018NE00223

Favorecido

ANGELA DANIELE SOUSA MATOS
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

03730358375

Emissão:

01/03/2018

Plano Interno:

ATENDMOVEL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

49103/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SEGUNDA TRAVESSA DA CROA,N22,SAO FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO NA EMISSAO DA DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE RECEPCAO, NA UNIDADE PROCONVIVA MOVEL, NO MUNICIPIO DE TURIACU-MA, PERIODO DE05 A 09 DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00223 01/03/2018 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO NA EMISSAO DA DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE RECEPCAO, NA UNIDADE PROCONVIVA MOVEL, NO MUNICIPIO DE TURIACU-MA, PERIODO DE05 A 09 DE
2018NE00223 01/03/2018 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00343 02/03/2018 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00438 02/03/2018 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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