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NOTA DE EMPENHO 2018NE00389

Favorecido

EMILLY CASTELO BRANCO MATOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01186352396

Emissão:

19/03/2018

Plano Interno:

ATENDMOVEL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

19708/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA SAO RAIMUNDO N. 72 BAIRRO MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DA LOGIS-TICA DE ORGANIZACAO DA I-NAUGURACAO DA UNIDADE DO VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE-MA, PERIODO DE 20 A 21/03/2018 PORTARIA N. 219/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00389 19/03/2018 346,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DA LOGIS-TICA DE ORGANIZACAO DA I-NAUGURACAO DA UNIDADE DO VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE-MA, PERIODO DE 20 A 21/03/2018 PORTARIA N. 219/2018.
2018NE00389 19/03/2018 346,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE387 DE-VIDO CANCELAMENTO DA VIA-GEM
2018NE00432 23/03/2018 -346,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00603 19/03/2018 0,00 -346,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00657 19/03/2018 0,00 -346,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00602 20/03/2018 0,00 346,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00605 20/03/2018 0,00 346,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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