CPF/CNPJ:
22599541387
Emissão:
20/08/2018
Plano Interno:
GESTAPROGFO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0199557/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DOS PROF.COND.TROP.APTO.304 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65078300
DIARIAS P/IMPLANTACAO DOSCAIXAS ESCOLARES DAS UP/ IEMA BREJO,CURURUPU,S.INES, MATOES E P.DUTRA,PERIODO 27 A 31.08,1O A 14.09,24 A 28.09 E 01 A 05.10..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01245 | 20/08/2018 | 3.825,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/IMPLANTACAO DOSCAIXAS ESCOLARES DAS UP/ IEMA BREJO,CURURUPU,S.INES, MATOES E P.DUTRA,PERIODO 27 A 31.08,1O A 14.09,24 A 28.09 E 01 A 05.10..
|
2018NE01245 | 20/08/2018 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO SALDODO EMPENHO 2018NE01245, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTODE 05 DIARIAS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 01 A 05/10/2018, VISTO QUE O SERVIDOR PARTICIPARA DO CURSO DEEXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E
|
2018NE01373 | 11/09/2018 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02004 | 20/08/2018 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL01837 | 20/08/2018 | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01763 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01869 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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