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NOTA DE EMPENHO 2018NE01245

Favorecido

JOSE MARIA BATISTA FILHO
R$ 3.060,00
 

CPF/CNPJ:

22599541387

Emissão:

20/08/2018

Plano Interno:

GESTAPROGFO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0199557/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA DOS PROF.COND.TROP.APTO.304 COHAFUMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65078300

Descrição

DIARIAS P/IMPLANTACAO DOSCAIXAS ESCOLARES DAS UP/ IEMA BREJO,CURURUPU,S.INES, MATOES E P.DUTRA,PERIODO 27 A 31.08,1O A 14.09,24 A 28.09 E 01 A 05.10..

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01245 20/08/2018 3.825,00 3.060,00 3.060,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/IMPLANTACAO DOSCAIXAS ESCOLARES DAS UP/ IEMA BREJO,CURURUPU,S.INES, MATOES E P.DUTRA,PERIODO 27 A 31.08,1O A 14.09,24 A 28.09 E 01 A 05.10..
2018NE01245 20/08/2018 3.825,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO SALDODO EMPENHO 2018NE01245, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTODE 05 DIARIAS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 01 A 05/10/2018, VISTO QUE O SERVIDOR PARTICIPARA DO CURSO DEEXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E
2018NE01373 11/09/2018 -765,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL02004 20/08/2018 0,00 -765,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01837 20/08/2018 0,00 3.825,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01763 22/08/2018 0,00 0,00 2.295,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01869 11/09/2018 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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