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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.13/2018

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00108

Dt. Emissão:
Descrição:

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00197

Dt. Emissão:
Descrição:

2.599,92 2.599,92 2.599,92
2018NE00290

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM DIARIA CONFORMEPCD 36

565,20 565,20 565,20
2018NE00436

Dt. Emissão:
Descrição:

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00483

Dt. Emissão:
Descrição:

2.373,84 2.373,84 2.373,84
2018NE00558

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.36

4.408,56 4.408,56 4.408,56
Totais: 18.425,52 18.425,52 18.425,52

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